德賽電池擬投25億元加碼消費電芯業務 2025年營收223.99億元
4月22日,德賽電池發布多條重磅公告。公司宣布擬投資不超過25億元分期新建消費類軟包鋰離子電芯項目,以完善產業布局、鞏固消費類業務市場份額。同時披露的2025年年度報告顯示,公司全年實現營業收入223.99億元,同比增長7.38%,但在研發投入持續加大的背景下,凈利潤出現一定下滑。

德賽電池公告稱,為推進落實公司戰略規劃、完善產業布局,公司全資子公司惠州市德賽電池有限公司擬開展消費電芯業務,分期新建消費類軟包鋰離子電芯生產線及配套設施。項目達產后將形成年產2億只消費類軟包鋰離子電芯的產能,預計投資額不超過25億元。
其中,第一期項目將于2027年底前建成,形成年產6,000萬只消費類軟包鋰電芯的產能,對應投資額不超過10億元。
分析人士指出,德賽電池此前長期專注于電池封裝(PACK)環節,此次向上游電芯制造領域延伸,有助于公司進一步掌控核心零部件,提升供應鏈安全性和盈利能力,增強在消費電子電池領域的綜合競爭力。
與擴產公告同期發布的2025年年度報告顯示,德賽電池全年實現營業收入223.99億元,同比增長7.38%。然而,受多重因素影響,公司盈利能力出現階段性承壓:歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.92億元,同比下降29.23%;扣除非經常性損益后的凈利潤為2.26億元,同比下降33.26%。基本每股收益為0.7599元。
利潤下滑的同時,公司在研發端的投入卻逆勢加碼。2025年,德賽電池研發投入達10.31億元,同比增長14.63%,研發投入占營業收入的比例提升至4.60%。報告期內,各子公司圍繞主業持續開展核心關鍵技術攻關,深度參與客戶產品前期設計驗證,持續提升技術能力與產品適用性,鞏固了與核心客戶的長期合作關系。
盡管整體凈利潤有所下滑,德賽電池的儲能和SIP(系統級封裝)兩大新興業務板塊表現搶眼:
儲能業務:公司戰略從側重規模擴張轉向聚焦效益提升,著力改善經營質量。隨著儲能電芯產能利用率的提升,虧損有所下降。全年儲能業務實現銷售收入28.29億元,同比大幅增長49.89%。
SIP業務:聚焦核心客戶,以高品質交付為基礎,深化合作并不斷拓展新業務品類,顯著提升業務粘性。全年SIP業務實現銷售收入30.42億元(含內部銷售),同比增長13.88%。
在技術儲備方面,德賽電池2025年取得了一系列關鍵進展:
儲能電芯:開發了兼顧容量、過流溫升、大倍率循環特性的UPS高功率電芯,推出主動安全電芯及系統,并研發先進的溫壓一體傳感器,實現電芯內部氣壓與溫度實時監測,全面提升儲能系統安全水平。
SIP先進封裝工藝:成功導入固晶、焊線、濺鍍、植球四個關鍵工序,掌握了晶圓級的減薄和劃片工藝,為新業務的開拓和承接打下了堅實的技術基礎。